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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5488 Data de lançamento: 17/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUE GERENCIA A COLETA,O TRANSPORTE E DÁ O DESTINO FINAL AOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A,B e E,DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONAMA E ANVISA,GERADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº013/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... 2.242,60 2.242,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2013 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUE GERENCIA A COLETA,O TRANSPORTE E DÁ O DESTINO FINAL AOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A,B e E,DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONAMA E ANVISA,GERADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº013/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... 2.242,60
24/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 653,20
24/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 529,80
24/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45336 13,06
24/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45337 10,59
04/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 640,14
06/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 519,21
19/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 529,80
19/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48573 10,59
27/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 519,21
26/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 529,80
26/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 56971 10,59
30/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 519,21
TOTAL 2.242,60 2.242,60 2.242,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/10/2013 13,06 Lançada
ISS 24/10/2013 10,59 Lançada
ISS 26/12/2013 10,59 Lançada
ISS 19/11/2013 10,59 Lançada
TOTAL   44,83