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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Data de lançamento: 18/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -BORRACHA PEQUENA......................................... 0,30 4,50
20.00 -CANETA MARCA TEXTO AMARELO-LIMÃO.......................... 1,48 29,60
20.00 -CLIPS 4.0................................................. 2,90 58,00
10.00 -CLIPS 6.0................................................. 3,90 39,00
2.00 -CLIPS 8.0................................................. 4,50 9,00
20.00 -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm/50m........................ 1,90 38,00
30.00 -LIVRO PONTO GRANDE C/100 FOLHAS........................... 13,85 415,50
10.00 -CORRETIVO A BASE DE ÁGUA DE 18ml.......................... 1,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -BORRACHA PEQUENA......................................... -CANETA MARCA TEXTO AMARELO-LIMÃO.......................... -CLIPS 4.0................................................. -CLIPS 6.0................................................. -CLIPS 8.0................................................. -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm/50m........................ -LIVRO PONTO GRANDE C/100 FOLHAS........................... -CORRETIVO A BASE DE ÁGUA DE 18ml.......................... 608,60
28/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 608,60
04/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 608,60
TOTAL 608,60 608,60 608,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.