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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5514 Data de lançamento: 21/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -FILTRO ÓLEO.............................................. 22,00 22,00
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... 20,00 20,00
1.00 -BUJÃO ROSCADO............................................ 8,00 8,00
1.00 -CORREIA DENTADA.......................................... 65,00 65,00
1.00 -ROLO TENSOR.............................................. 140,00 140,00
1.00 -JOGO DE REPARO........................................... 120,00 120,00
1.00 -JOGO DE REPARO C/AR...................................... 100,00 100,00
2.00 -CONTRA PINO 4X30......................................... 1,50 3,00
2.00 -ANEL DE VEDAÇÃO.......................................... 10,00 20,00
1.00 -MOLA DE TRAÇÃO........................................... 15,00 15,00
1.00 -LÂMPADA PINGO D'ÁGUA..................................... 2,55 2,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -FILTRO ÓLEO.............................................. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... -BUJÃO ROSCADO............................................ -CORREIA DENTADA.......................................... -ROLO TENSOR.............................................. -JOGO DE REPARO........................................... -JOGO DE REPARO C/AR...................................... -CONTRA PINO 4X30......................................... -ANEL DE VEDAÇÃO.......................................... -MOLA DE TRAÇÃO........................................... -LÂMPADA PINGO D'ÁGUA..................................... 515,55
11/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 515,55
13/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 515,55
TOTAL 515,55 515,55 515,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.