O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5516 Data de lançamento: 21/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE................... -CORREIA(IRX-6838)........................................ 80,00 80,00
1.00 -LÂMPADA H7 12V(IRX-6827)................................. 20,00 20,00
1.00 -LÂMPADA SINALEIRA(IRX-6827).............................. 10,00 10,00
2.00 -LÂMPADA FAROL H4(INX-9584)............................... 20,00 40,00
1.00 -ALARME(INX-9584)......................................... 180,00 180,00
2.00 -LÂMPADA H1(INX-9584)..................................... 15,00 30,00
1.00 -RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO(INX-9584)................. 120,00 120,00
1.00 -CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO(INX-9584).............. 110,00 110,00
2.00 -FAROL PRINCIPAL(IGE-2743)................................ 115,00 230,00
1.00 -FAROLETE AUXILIAR(IGE-2743).............................. 80,00 80,00
2.00 -LÂMPADA H1(IGE-2743)..................................... 10,00 20,00
1.00 -DISCO TACÓGRAFO(IPU-4908)................................ 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE................... -CORREIA(IRX-6838)........................................ -LÂMPADA H7 12V(IRX-6827)................................. -LÂMPADA SINALEIRA(IRX-6827).............................. -LÂMPADA FAROL H4(INX-9584)............................... -ALARME(INX-9584)......................................... -LÂMPADA H1(INX-9584)..................................... -RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO(INX-9584)................. -CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO(INX-9584).............. -FAROL PRINCIPAL(IGE-2743)................................ -FAROLETE AUXILIAR(IGE-2743).............................. -LÂMPADA H1(IGE-2743)..................................... -DISCO TACÓGRAFO(IPU-4908)................................ 950,00
28/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 950,00
04/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.