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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5557 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013(E SEUS TERMOS ADITIVOS) OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5538 DE 23/10/2013 QUE FOI ANULADO,DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCAR PARCIALMENTE A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO................. -PAGAMENTO PARCIAL,REF.MENSALIDADE CONTRATUAL 11.600,00 11.600,00
1.00 -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2013.......... 34.080,00 34.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013(E SEUS TERMOS ADITIVOS) OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5538 DE 23/10/2013 QUE FOI ANULADO,DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCAR PARCIALMENTE A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO................. -PAGAMENTO PARCIAL,REF.MENSALIDADE CONTRATUAL -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2013.......... 45.680,00
25/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 45.680,00
25/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 45.680,00
TOTAL 45.680,00 45.680,00 45.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.