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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5745 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CORREIA DENTADA.......................................... 62,58 62,58
1.00 -ROLO DO TENSOR........................................... 137,47 137,47
1.00 -FILTRO DE ÓLEO........................................... 22,00 22,00
1.00 -RESERVATÓRIO DE ÁGUA..................................... 69,21 69,21
2.00 -CAPA DE COBERTURA........................................ 9,19 18,38
2.00 -ANEL DE VEDAÇÃO.......................................... 9,96 19,92
1.00 -ELEMENTO FILTRO DE AR.................................... 37,36 37,36
5.00 -PARAFUSO................................................. 0,61 3,05
1.00 -GRADE DE VENTILAÇÃO...................................... 28,64 28,64
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... 18,00 18,00
2.00 -LÂMPADA PINGO D'ÁGUA..................................... 2,55 5,10
1.00 -LÂMPADA 2 POLO........................................... 6,69 6,69
2.00 -DISCO FREIO.............................................. 120,00 240,00
1.00 -JOGO PASTILHA FREIO...................................... 145,00 145,00
1.00 -PROTETOR DE CAIXA........................................ 59,98 59,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CORREIA DENTADA.......................................... -ROLO DO TENSOR........................................... -FILTRO DE ÓLEO........................................... -RESERVATÓRIO DE ÁGUA..................................... -CAPA DE COBERTURA........................................ -ANEL DE VEDAÇÃO.......................................... -ELEMENTO FILTRO DE AR.................................... -PARAFUSO................................................. -BUCHA DE EXPANSÃO........................................ -GRADE DE VENTILAÇÃO...................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... -LÂMPADA PINGO D'ÁGUA..................................... -LÂMPADA 2 POLO........................................... -DISCO FREIO.............................................. -JOGO PASTILHA FREIO...................................... -PROTETOR DE CAIXA........................................ 873,98
26/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 873,98
28/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 873,98
TOTAL 873,98 873,98 873,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.