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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5781 Data de lançamento: 31/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -FLUÍDO DE FREIO.......................................... 23,66 70,98
9.00 -ÓLEO DO MOTOR............................................. 32,93 296,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -FLUÍDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO DO MOTOR............................................. 367,35
18/11/2013 -367,35
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.