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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DELCIO SALDANHA DA SILVA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5799 Data de lançamento: 04/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE ARTES NATALINAS (CONFECÇÃO DE ARRANJOS, GUIRLANDAS, DECORAÇÃO NATALINA, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS), CONTEMPLANDO MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS........................................ -PAGAMENTO REF.CURSO MINISTRADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013............................................... 1.282,05 1.282,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2013 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE ARTES NATALINAS (CONFECÇÃO DE ARRANJOS, GUIRLANDAS, DECORAÇÃO NATALINA, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS), CONTEMPLANDO MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS........................................ -PAGAMENTO REF.CURSO MINISTRADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013............................................... 1.282,05
11/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.282,05
13/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.282,05
18/11/2013 48419 -1.282,05
20/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.282,05
21/11/2013 49022 -1.282,05
22/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.282,05
TOTAL 1.282,05 1.282,05 1.282,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.