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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5885 Data de lançamento: 07/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS NO PERÍODO DE 28/09 A 01/11/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº129079262......................... 514,30 514,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS NO PERÍODO DE 28/09 A 01/11/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº129079262......................... 514,30
07/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 514,30
07/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 514,30
TOTAL 514,30 514,30 514,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.