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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5914 Data de lançamento: 08/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PVMC (PETI)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4678/2013,MOTIVO PELO QUAL A EMPRESA ENTREGOU O PRODUTO OFERTADO,DA QUAL TERIA PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM................................... -AMACIANTE DE ROUPA 1 LITRO CADA UNIDADE................... 1,54 46,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4678/2013,MOTIVO PELO QUAL A EMPRESA ENTREGOU O PRODUTO OFERTADO,DA QUAL TERIA PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM................................... -AMACIANTE DE ROUPA 1 LITRO CADA UNIDADE................... 46,20
11/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 46,20
09/12/2013 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -46,20
09/12/2013 -46,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.