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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5937 Data de lançamento: 12/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA UBS................... -SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS................................ 11,90 416,50
40.00 -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35g........................... 0,99 39,60
8.00 -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS.................................. 1,92 15,36
15.00 -ESPONJA DE AÇO............................................ 1,64 24,60
50.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,68 34,00
25.00 -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... 2,49 62,25
300.00 -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS.............................. 1,75 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA UBS................... -SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS................................ -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35g........................... -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS.................................. -ESPONJA DE AÇO............................................ -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS.............................. 1.117,31
05/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.117,31
09/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.117,31
TOTAL 1.117,31 1.117,31 1.117,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.