Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
Número do empenho: | 5977 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL............... *PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822............... -LÂMPADA FAROL............................................ | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -INTERRUPTOR DE FREIO..................................... | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -JOGO PALHETA............................................. | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -INTERRUPTOR DE RÉ........................................ | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -RELÉ DA LUZ.............................................. | 30,00 | 30,00 |
3.00 | *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............ -CABO DE BATERIA 55mm..................................... | 25,00 | 75,00 |
1.00 | -ESTATOR 55W.............................................. | 130,00 | 130,00 |
1.00 | -JOGO ESCOVA.............................................. | 32,00 | 32,00 |
1.00 | -PLACA DE DIODO........................................... | 120,00 | 120,00 |
2.00 | -TERMINAL DE BATERIA...................................... | 10,00 | 20,00 |
3.00 | *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214............ -SINALEIRA COMPLETA....................................... | 60,00 | 180,00 |
8.00 | -LÂMPADA 24V.............................................. | 2,50 | 20,00 |
1.00 | -RELÉ DO PISCA............................................ | 25,00 | 25,00 |
2.00 | -LÂMPADA FAROL............................................ | 25,00 | 50,00 |
2.00 | -TERMINAL DE BATERIA...................................... | 10,00 | 20,00 |
1.00 | -JOGO ESCOVA.............................................. | 45,00 | 45,00 |
1.00 | -PORTA ESCOVA............................................. | 55,00 | 55,00 |
1.00 | -KIT BUCHA................................................ | 30,00 | 30,00 |
1.00 | -BOBINA DE CAMPO.......................................... | 130,00 | 130,00 |
1.00 | -ROTOR 55W................................................ | 145,00 | 145,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
13/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL............... *PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822............... -LÂMPADA FAROL............................................ -INTERRUPTOR DE FREIO..................................... -JOGO PALHETA............................................. -INTERRUPTOR DE RÉ........................................ -RELÉ DA LUZ.............................................. *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............ -CABO DE BATERIA 55mm..................................... -ESTATOR 55W.............................................. -JOGO ESCOVA.............................................. -PLACA DE DIODO........................................... -TERMINAL DE BATERIA...................................... *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214............ -SINALEIRA COMPLETA....................................... -LÂMPADA 24V.............................................. -RELÉ DO PISCA............................................ -LÂMPADA FAROL............................................ -TERMINAL DE BATERIA...................................... -JOGO ESCOVA.............................................. -PORTA ESCOVA............................................. -KIT BUCHA................................................ -BOBINA DE CAMPO.......................................... -ROTOR 55W................................................ | 1.227,00 | ||
22/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.227,00 | ||
25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.227,00 | ||
TOTAL | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |