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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5977 Data de lançamento: 13/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL............... *PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822............... -LÂMPADA FAROL............................................ 20,00 20,00
1.00 -INTERRUPTOR DE FREIO..................................... 40,00 40,00
1.00 -JOGO PALHETA............................................. 40,00 40,00
1.00 -INTERRUPTOR DE RÉ........................................ 20,00 20,00
1.00 -RELÉ DA LUZ.............................................. 30,00 30,00
3.00 *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............ -CABO DE BATERIA 55mm..................................... 25,00 75,00
1.00 -ESTATOR 55W.............................................. 130,00 130,00
1.00 -JOGO ESCOVA.............................................. 32,00 32,00
1.00 -PLACA DE DIODO........................................... 120,00 120,00
2.00 -TERMINAL DE BATERIA...................................... 10,00 20,00
3.00 *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214............ -SINALEIRA COMPLETA....................................... 60,00 180,00
8.00 -LÂMPADA 24V.............................................. 2,50 20,00
1.00 -RELÉ DO PISCA............................................ 25,00 25,00
2.00 -LÂMPADA FAROL............................................ 25,00 50,00
2.00 -TERMINAL DE BATERIA...................................... 10,00 20,00
1.00 -JOGO ESCOVA.............................................. 45,00 45,00
1.00 -PORTA ESCOVA............................................. 55,00 55,00
1.00 -KIT BUCHA................................................ 30,00 30,00
1.00 -BOBINA DE CAMPO.......................................... 130,00 130,00
1.00 -ROTOR 55W................................................ 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL............... *PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822............... -LÂMPADA FAROL............................................ -INTERRUPTOR DE FREIO..................................... -JOGO PALHETA............................................. -INTERRUPTOR DE RÉ........................................ -RELÉ DA LUZ.............................................. *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............ -CABO DE BATERIA 55mm..................................... -ESTATOR 55W.............................................. -JOGO ESCOVA.............................................. -PLACA DE DIODO........................................... -TERMINAL DE BATERIA...................................... *PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214............ -SINALEIRA COMPLETA....................................... -LÂMPADA 24V.............................................. -RELÉ DO PISCA............................................ -LÂMPADA FAROL............................................ -TERMINAL DE BATERIA...................................... -JOGO ESCOVA.............................................. -PORTA ESCOVA............................................. -KIT BUCHA................................................ -BOBINA DE CAMPO.......................................... -ROTOR 55W................................................ 1.227,00
22/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.227,00
25/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.227,00
TOTAL 1.227,00 1.227,00 1.227,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.