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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5978 Data de lançamento: 13/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................... -SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822................................................... 40,00 40,00
1.00 -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............................................ 180,00 180,00
1.00 -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214.................................. 364,00 364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2013 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................... -SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822................................................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............................................ -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214.................................. 584,00
22/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 584,00
25/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 584,00
TOTAL 584,00 584,00 584,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.