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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6018 Data de lançamento: 18/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,COM O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.DA ESTAGIÁRIA SRA.ANA PAULA BISOGNIN MARTINS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.................. 885,50 885,50
1.00 -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIÁRIA SRA.VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013..... 885,50 885,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,COM O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.DA ESTAGIÁRIA SRA.ANA PAULA BISOGNIN MARTINS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.................. -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIÁRIA SRA.VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013..... 1.771,00
18/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.771,00
19/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.771,00
TOTAL 1.771,00 1.771,00 1.771,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.