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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA UBS................... -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA.......................... 2,38 119,00
40.00 -AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS CADA.................... 3,39 135,60
20.00 -APARELHO DE GILETE G2..................................... 0,97 19,40
4.00 -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. 4,80 19,20
6.00 -COPO DESCARTÁVEL DE 180ml COM 100 UNIDADES................ 4,55 27,30
5.00 -COPO DESCARTÁVEL DE 50ml COM 100 UNIDADES................. 2,99 14,95
20.00 -DESENGORDURANTE DE 1 LITRO................................ 6,65 133,00
45.00 -DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 2 LITROS CADA.............. 3,95 177,75
40.00 -DETERGENTE COM 500ml CADA................................. 1,15 46,00
4.00 -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. 19,50 78,00
50.00 -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... 3,50 175,00
40.00 -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ml=247g..................... 8,55 342,00
20.00 -PANO DE COPA.............................................. 2,80 56,00
60.00 -PAPEL TOALHA 20cm X 20cm MIL FOLHAS....................... 9,54 572,40
50.00 -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO COM 1.250 FOLHAS..................................................... 11,98 599,00
40.00 -SABÃO EM PÓ............................................... 3,76 150,40
25.00 -SAPÓLIO EM PÓ 300g........................................ 1,94 48,50
8.00 -TOALHA BRANCA DE ROSTO.................................... 6,98 55,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA UBS................... -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA.......................... -AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS CADA.................... -APARELHO DE GILETE G2..................................... -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. -COPO DESCARTÁVEL DE 180ml COM 100 UNIDADES................ -COPO DESCARTÁVEL DE 50ml COM 100 UNIDADES................. -DESENGORDURANTE DE 1 LITRO................................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 2 LITROS CADA.............. -DETERGENTE COM 500ml CADA................................. -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ml=247g..................... -PANO DE COPA.............................................. -PAPEL TOALHA 20cm X 20cm MIL FOLHAS....................... -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO COM 1.250 FOLHAS..................................................... -SABÃO EM PÓ............................................... -SAPÓLIO EM PÓ 300g........................................ -TOALHA BRANCA DE ROSTO.................................... 2.769,34
13/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.769,34
17/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.769,34
TOTAL 2.769,34 2.769,34 2.769,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.