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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ORTIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6295 Data de lançamento: 28/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.VERA L.F.S.ORTIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS......................................................... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº57630F............... 13,00 13,00
1.00 -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº131800............... 10,00 10,00
1.00 -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº243844............... 26,00 26,00
1.00 -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073568............ 15,47 15,47
1.00 -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073724............ 18,80 18,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2013 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.VERA L.F.S.ORTIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS......................................................... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº57630F............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº131800............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº243844............... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073568............ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073724............ 83,27
28/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 83,27
29/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 83,27
TOTAL 83,27 83,27 83,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.