Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ORTIZ |
Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.VERA L.F.S.ORTIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS......................................................... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº57630F............... | 13,00 | 13,00 |
1.00 | -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº131800............... | 10,00 | 10,00 |
1.00 | -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº243844............... | 26,00 | 26,00 |
1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073568............ | 15,47 | 15,47 |
1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073724............ | 18,80 | 18,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/11/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.VERA L.F.S.ORTIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS......................................................... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº57630F............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº131800............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº243844............... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073568............ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073724............ | 83,27 | ||
28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 83,27 | ||
29/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 83,27 | ||
TOTAL | 83,27 | 83,27 | 83,27 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |