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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6365 Data de lançamento: 03/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA............... -SERV.LAVAGEM EM 28/09/2013 ORDEM DE SERVIÇO Nº610........ 35,00 35,00
1.00 -SERV.LAVAGEM EM 06/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO.Nº614........ 40,00 40,00
1.00 -SERV.LAVAGEM EM 11/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº622........ 30,00 30,00
1.00 -SERV.LAVAGEM EM 16/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº631........ 30,00 30,00
1.00 -SERV.LAVAGEM EM 22/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº628........ 40,00 40,00
1.00 -SERV.LAVAGEM EM 26/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº635........ 40,00 40,00
1.00 -SERV.LAVAGEM EM 06/11/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº643........ 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA............... -SERV.LAVAGEM EM 28/09/2013 ORDEM DE SERVIÇO Nº610........ -SERV.LAVAGEM EM 06/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO.Nº614........ -SERV.LAVAGEM EM 11/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº622........ -SERV.LAVAGEM EM 16/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº631........ -SERV.LAVAGEM EM 22/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº628........ -SERV.LAVAGEM EM 26/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº635........ -SERV.LAVAGEM EM 06/11/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº643........ 245,00
16/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 245,00
17/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.