Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI |
Número do empenho: | 6365 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA............... -SERV.LAVAGEM EM 28/09/2013 ORDEM DE SERVIÇO Nº610........ | 35,00 | 35,00 |
1.00 | -SERV.LAVAGEM EM 06/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO.Nº614........ | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -SERV.LAVAGEM EM 11/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº622........ | 30,00 | 30,00 |
1.00 | -SERV.LAVAGEM EM 16/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº631........ | 30,00 | 30,00 |
1.00 | -SERV.LAVAGEM EM 22/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº628........ | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -SERV.LAVAGEM EM 26/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº635........ | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -SERV.LAVAGEM EM 06/11/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº643........ | 30,00 | 30,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA............... -SERV.LAVAGEM EM 28/09/2013 ORDEM DE SERVIÇO Nº610........ -SERV.LAVAGEM EM 06/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO.Nº614........ -SERV.LAVAGEM EM 11/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº622........ -SERV.LAVAGEM EM 16/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº631........ -SERV.LAVAGEM EM 22/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº628........ -SERV.LAVAGEM EM 26/10/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº635........ -SERV.LAVAGEM EM 06/11/2013,ORDEM DE SERVIÇO Nº643........ | 245,00 | ||
16/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 245,00 | ||
17/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 245,00 | ||
TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |