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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 04/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT-9996,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.................................... 80,00 80,00
1.00 -FILTRO DE AR.............................................. 65,00 65,00
1.00 -ANEL RETENTOR............................................. 6,00 6,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO............................................ 25,00 25,00
1.00 -FILTRO.................................................... 26,00 26,00
1.00 -ELEMENTO DO FILTRO........................................ 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT-9996,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.................................... -FILTRO DE AR.............................................. -ANEL RETENTOR............................................. -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO.................................................... -ELEMENTO DO FILTRO........................................ 247,00
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 247,00
27/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 247,00
TOTAL 247,00 247,00 247,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.