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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO O. DOS SANTOS - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6482 Data de lançamento: 09/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................................................... -SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... 10,00 1.000,00
4.00 -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA(PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA)................................. 125,00 500,00
4.00 -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL(PREVENÇÃO CÂNCER DE PRÓSTATA)............................. 125,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2013 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................................................... -SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA(PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA)................................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL(PREVENÇÃO CÂNCER DE PRÓSTATA)............................. 2.000,00
23/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.000,00
27/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.