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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6561 Data de lançamento: 10/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -MOLA TRASEIRA............................................ 120,00 120,00
2.00 -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... 110,00 220,00
1.00 -CANO DO FREIO DO LADO DIREITO............................. 15,00 15,00
2.00 -ESPIA DO FREIO DE MÃO..................................... 30,00 60,00
2.00 -PANELA DE FREIO........................................... 50,00 100,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... 100,00 200,00
2.00 -COXIM DIANTEIRO........................................... 30,00 60,00
2.00 -HOMOCINÉTICA LADO DIREITO E ESQUERDO...................... 110,00 220,00
4.00 -BUCHA DO SUPORTE DE BALANÇA............................... 10,00 40,00
2.00 -MOLA DIANTEIRA............................................ 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2013 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -MOLA TRASEIRA............................................ -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -CANO DO FREIO DO LADO DIREITO............................. -ESPIA DO FREIO DE MÃO..................................... -PANELA DE FREIO........................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... -COXIM DIANTEIRO........................................... -HOMOCINÉTICA LADO DIREITO E ESQUERDO...................... -BUCHA DO SUPORTE DE BALANÇA............................... -MOLA DIANTEIRA............................................ 1.155,00
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.155,00
23/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.155,00
TOTAL 1.155,00 1.155,00 1.155,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.