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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6616 Data de lançamento: 12/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concurso
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO REF.A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.............................................. 2.819,32 2.819,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO REF.A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.............................................. 2.819,32
16/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.819,32
18/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.819,32
18/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.819,32
18/12/2013 52771 -2.819,32
TOTAL 2.819,32 2.819,32 2.819,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.