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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6688 Data de lançamento: 19/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO MÊS DE DEZEMBRO, NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -LAVAGEM SIMPLES + POR BAIXO.............................. 35,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2013 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO MÊS DE DEZEMBRO, NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -LAVAGEM SIMPLES + POR BAIXO.............................. 140,00
27/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 140,00
30/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.