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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Data de lançamento: 19/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.................................... -PARATI INX-9584.......................................... 20,00 60,00
3.00 -VAN JUMPER IPU-4908....................................... 40,00 120,00
4.00 -GOL IRX-6838.............................................. 20,00 80,00
4.00 -GOL IRX-6827.............................................. 20,00 80,00
4.00 -FIESTA ILL-1250........................................... 20,00 80,00
4.00 -SPIN IUT-9996............................................. 30,00 120,00
1.00 -UNIDADE MÓVEL INM-8073.................................... 100,00 100,00
4.00 -AMBULÂNCIA TRANSIT ITK-8547............................... 40,00 160,00
3.00 -AMBULÂNCIA TRANSIT IUW-5056............................... 40,00 120,00
4.00 -VAN DUCATO IUX-8797....................................... 40,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2013 EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.................................... -PARATI INX-9584.......................................... -VAN JUMPER IPU-4908....................................... -GOL IRX-6838.............................................. -GOL IRX-6827.............................................. -FIESTA ILL-1250........................................... -SPIN IUT-9996............................................. -UNIDADE MÓVEL INM-8073.................................... -AMBULÂNCIA TRANSIT ITK-8547............................... -AMBULÂNCIA TRANSIT IUW-5056............................... -VAN DUCATO IUX-8797....................................... 1.080,00
27/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.080,00
31/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.