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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6922 Data de lançamento: 31/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº049.264-36,DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO.................... -PAGAMENTO REF.JUROS...................................... 1.157,96 1.157,96
1.00 -PAGAMENTO REF.TAXA ADMINISTRATIVA........................ 178,15 178,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2013 EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº049.264-36,DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO.................... -PAGAMENTO REF.JUROS...................................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADMINISTRATIVA........................ 1.336,11
31/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.336,11
28/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.336,11
TOTAL 1.336,11 1.336,11 1.336,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.