Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.50 |
PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº050.................................... |
443,00 |
1.993,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº050.................................... |
1.993,50 |
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26/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.993,50 |
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26/02/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-1.993,50 |
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26/02/2013 |
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-1.993,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.