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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAREN ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 712 Data de lançamento: 25/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº052,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................. 143,00 214,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2013 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº052,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................. 214,50
26/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,50
21/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,50
TOTAL 214,50 214,50 214,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.