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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA,PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS E NO CONGRESSO NACIONAL,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/03/2013,DESTINO A BRASÍLIA/DF E RETORNO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/03/2013........................................... 1.888,50 1.888,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA,PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS E NO CONGRESSO NACIONAL,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/03/2013,DESTINO A BRASÍLIA/DF E RETORNO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/03/2013........................................... 1.888,50
25/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.888,50
03/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.888,50
TOTAL 1.888,50 1.888,50 1.888,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.