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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALGEU DAGORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 822 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº061/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................................. 221,00 773,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº061/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................................. 773,50
01/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 773,50
12/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 773,50
TOTAL 773,50 773,50 773,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.