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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 05/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO................................................ -PNEU 215/75/R17,5,PARA OS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,IRA-3082 e ISK-8214.................................... 488,00 8.784,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO................................................ -PNEU 215/75/R17,5,PARA OS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,IRA-3082 e ISK-8214.................................... 8.784,00
19/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 8.784,00
24/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 8.784,00
TOTAL 8.784,00 8.784,00 8.784,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.