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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 887 Data de lançamento: 05/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e ISK-6361,VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS IJI-0304,IJI-0307,IJC-3162,IJI-0308,ISB-7372,ISZ-8217 E O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL............................. -PNEU RADIAL 185/14........................................ 198,00 3.168,00
18.00 -PNEU 215/75/R17,5......................................... 488,00 8.784,00
4.00 -COLARINHOS PARA PNEU 1000X20.............................. 16,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e ISK-6361,VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS IJI-0304,IJI-0307,IJC-3162,IJI-0308,ISB-7372,ISZ-8217 E O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL............................. -PNEU RADIAL 185/14........................................ -PNEU 215/75/R17,5......................................... -COLARINHOS PARA PNEU 1000X20.............................. 12.016,00
19/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 12.016,00
24/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 12.016,00
TOTAL 12.016,00 12.016,00 12.016,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.