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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 889 Data de lançamento: 05/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI E MICRO-ÔNIBUS,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.......... -CÂMARAS PARA PNEU ARO 14.................................. 18,50 111,00
10.00 -CÂMARA PNEU ARO 17,5...................................... 58,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI E MICRO-ÔNIBUS,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.......... -CÂMARAS PARA PNEU ARO 14.................................. -CÂMARA PNEU ARO 17,5...................................... 691,00
01/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 691,00
03/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 691,00
TOTAL 691,00 691,00 691,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.