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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013................................................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... 2,58 516,00
33.00 -BACIA PLÁSTICA DE 13,5 LITROS............................. 4,89 161,37
33.00 -BACIA PLÁSTICA DE 27 LITROS............................... 8,92 294,36
30.00 -BALDE PLÁSTICO NÃO RECICLADO DE 16 LITROS................. 4,56 136,80
20.00 -ESCOVA DE NYLON PARA SANITÁRIO............................ 3,06 61,20
30.00 -ISQUEIRO.................................................. 2,68 80,40
20.00 -LIXEIRA COM TAMPA DE 07 LITROS............................ 4,97 99,40
2.00 -LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO M,EMBALAGEM COM 50 PARES......... 19,26 38,52
50.00 -LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO M............................. 2,35 117,50
40.00 -PÁ PARA LIXO.............................................. 1,15 46,00
80.00 -PAPEL HIGIÊNICO,ALTA QUALIDADE............................ 23,84 1.907,20
50.00 -SABONETE LÍQUIDO,EXTRATO DE ERVAS,REFIL,EMBALAGEM DE 500ML....................................................... 4,75 237,50
400.00 -SACO PARA LIXO DE 50 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA.... 1,34 536,00
50.00 -VASSOURA DE PALHA......................................... 6,90 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013................................................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... -BACIA PLÁSTICA DE 13,5 LITROS............................. -BACIA PLÁSTICA DE 27 LITROS............................... -BALDE PLÁSTICO NÃO RECICLADO DE 16 LITROS................. -ESCOVA DE NYLON PARA SANITÁRIO............................ -ISQUEIRO.................................................. -LIXEIRA COM TAMPA DE 07 LITROS............................ -LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO M,EMBALAGEM COM 50 PARES......... -LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO M............................. -PÁ PARA LIXO.............................................. -PAPEL HIGIÊNICO,ALTA QUALIDADE............................ -SABONETE LÍQUIDO,EXTRATO DE ERVAS,REFIL,EMBALAGEM DE 500ML....................................................... -SACO PARA LIXO DE 50 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA.... -VASSOURA DE PALHA......................................... 4.577,25
01/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.565,75
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.565,75
23/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 11,50
03/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 11,50
TOTAL 4.577,25 4.577,25 4.577,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.