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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALEX DE S. COSTA E IRMAOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 930 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013................................................. -DETERGENTE PARA LOUÇA,COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 500ML.... 0,95 380,00
50.00 -ESFREGÃO DE AÇO........................................... 0,50 25,00
200.00 -ESPONJA DE LÃ DE AÇO,EMBALAGEM DE 60GR,COM 08 UNID.CADA... 1,15 230,00
30.00 -RODO DUPLO PARA LIMPEZA,COM 30CM,EM PLÁSTICO,CABO REVESTIDO................................................... 4,22 126,60
400.00 -SACO PARA LIXO,DE 100 LITROS,COM 10 UNID.CADA............. 1,45 580,00
400.00 -SACO PARA LIXO,DE 15 LITROS,COM 10 UNID.CADA.............. 1,30 520,00
80.00 -SAPONÁCEO EM PÓ,COM CLORO,EMBALAGEM DE 300GR.............. 1,70 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013................................................. -DETERGENTE PARA LOUÇA,COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 500ML.... -ESFREGÃO DE AÇO........................................... -ESPONJA DE LÃ DE AÇO,EMBALAGEM DE 60GR,COM 08 UNID.CADA... -RODO DUPLO PARA LIMPEZA,COM 30CM,EM PLÁSTICO,CABO REVESTIDO................................................... -SACO PARA LIXO,DE 100 LITROS,COM 10 UNID.CADA............. -SACO PARA LIXO,DE 15 LITROS,COM 10 UNID.CADA.............. -SAPONÁCEO EM PÓ,COM CLORO,EMBALAGEM DE 300GR.............. 1.997,60
02/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.997,60
05/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.997,60
TOTAL 1.997,60 1.997,60 1.997,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.