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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM CARATER DE URGÊNCIA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013.............. -FEIJÃO PRETO,DE 1KG....................................... 3,48 313,20
40.00 -LENTILHA TIPO 1,GRAÚDA EMBALAGEM DE 500GR................. 1,86 74,40
25.00 -FARINHA DE ROSCA,EMBALAGEM DE 500GR....................... 2,06 51,50
90.00 -CAFÉ SOLÚVEL,EMBALAGEM DE 500GR........................... 7,69 692,10
50.00 -LEITE INTEGRAL,COM 12 LITROS CADA......................... 23,28 1.164,00
55.00 -BISCOITO SALGADO,EMBALAGEM DE 400GR....................... 2,69 147,95
15.00 -BISCOITO DE LEITE,EMBALAGEM DE 400GR...................... 2,66 39,90
30.00 -BISCOITO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 400GR...................... 2,96 88,80
70.00 -PÓ PARA GELATINA,SABORES DIVERSOS,EMBALAGENS DE 1KG....... 5,64 394,80
20.00 -APRESUNTADO FATIADO,EMBALAGENS INDIVIDUAIS................ 9,86 197,20
20.00 -QUEIJO FATIADO,EMBALAGENS INDIVIDUAIS,FATIAS SEPARADAS COM PLÁSTICO.................................................... 11,54 230,80
50.00 -MASSA TIPO CABELO DE ANJO,DE 500GR........................ 2,19 109,50
80.00 -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,DE 900ML CADA........................ 3,34 267,20
30.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,DE 750ML CADA............................. 1,49 44,70
30.00 -MARGARINA COM SAL,EMBALAGEM DE 1KG........................ 2,94 88,20
80.00 -ERVILHA,EMBALAGEM DE 180GR(PESO LÍQUIDO).................. 1,12 89,60
80.00 -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300GR(PESO LIQUIDO).............. 1,30 104,00
450.00 -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... 4,89 2.200,50
60.00 -CEBOLA,MÉDIA.............................................. 1,98 118,80
60.00 -CHUCHU.................................................... 2,38 142,80
60.00 -CENOURA................................................... 2,08 124,80
30.00 -REPOLHO................................................... 2,58 77,40
60.00 -BETERRABA................................................. 1,80 108,00
40.00 -TEMPERO VERDE,PACOTE DE 150GR............................. 1,39 55,60
100.00 -MAMÃO FORMOSO............................................. 2,68 268,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM CARATER DE URGÊNCIA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013.............. -FEIJÃO PRETO,DE 1KG....................................... -LENTILHA TIPO 1,GRAÚDA EMBALAGEM DE 500GR................. -FARINHA DE ROSCA,EMBALAGEM DE 500GR....................... -CAFÉ SOLÚVEL,EMBALAGEM DE 500GR........................... -LEITE INTEGRAL,COM 12 LITROS CADA......................... -BISCOITO SALGADO,EMBALAGEM DE 400GR....................... -BISCOITO DE LEITE,EMBALAGEM DE 400GR...................... -BISCOITO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 400GR...................... -PÓ PARA GELATINA,SABORES DIVERSOS,EMBALAGENS DE 1KG....... -APRESUNTADO FATIADO,EMBALAGENS INDIVIDUAIS................ -QUEIJO FATIADO,EMBALAGENS INDIVIDUAIS,FATIAS SEPARADAS COM PLÁSTICO.................................................... -MASSA TIPO CABELO DE ANJO,DE 500GR........................ -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,DE 900ML CADA........................ -VINAGRE DE MAÇÃ,DE 750ML CADA............................. -MARGARINA COM SAL,EMBALAGEM DE 1KG........................ -ERVILHA,EMBALAGEM DE 180GR(PESO LÍQUIDO).................. -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300GR(PESO LIQUIDO).............. -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... -CEBOLA,MÉDIA.............................................. -CHUCHU.................................................... -CENOURA................................................... -REPOLHO................................................... -BETERRABA................................................. -TEMPERO VERDE,PACOTE DE 150GR............................. -MAMÃO FORMOSO............................................. 7.193,75
23/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.182,61
03/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.182,61
08/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.314,70
11/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.314,70
23/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.499,04
26/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.499,04
14/10/2013 -197,40
TOTAL 6.996,35 6.996,35 6.996,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.