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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 964 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO "PAT",CONFORME CONTRATO COM BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................. 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO "PAT",CONFORME CONTRATO COM BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................. 6,00
06/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 6,00
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 6,00
TOTAL 6,00 6,00 6,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.