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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 970 Data de lançamento: 07/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 290,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -REPARO DA ALAVANCA........................................ 170,00 170,00
1.00 -PLATÔ DA EMBREAGEM........................................ 380,00 380,00
1.00 -DISCO DE EMBREAGEM 12..................................... 245,00 245,00
1.00 -DISCO DE EMBREAGEM 10..................................... 170,00 170,00
1.00 -ROLAMENTO DA EMBREAGEM.................................... 99,00 99,00
6.00 -PARAFUSO PARA O PLATÔ..................................... 5,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 290,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -REPARO DA ALAVANCA........................................ -PLATÔ DA EMBREAGEM........................................ -DISCO DE EMBREAGEM 12..................................... -DISCO DE EMBREAGEM 10..................................... -ROLAMENTO DA EMBREAGEM.................................... -PARAFUSO PARA O PLATÔ..................................... 1.094,00
01/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.094,00
03/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.094,00
TOTAL 1.094,00 1.094,00 1.094,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.