Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
14/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... - 19319/16 |
0,00 |
266,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... - 19319/16 |
266,32 |
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14/01/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... - 19319/16 |
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266,32 |
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09/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2015
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. - 9200 |
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266,32 |
TOTAL |
266,32 |
266,32 |
266,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.