Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1031 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
19.834,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
19.834,99 |
|
|
26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
|
19.834,99 |
|
20/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
|
|
19.834,99 |
TOTAL |
19.834,99 |
19.834,99 |
19.834,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.