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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 120 Data de lançamento: 15/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO.REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES,GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.CONFORME CONTRATO 079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............. -PAGTO.POR SERV.PREST.NO PERÍODO DE 21/11 A20/12/2014................... 150.000,00 150.000,00
1.00 -PAGTO.REF.ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO DO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2014... 45.480,00 45.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2015 PAGTO.REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES,GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.CONFORME CONTRATO 079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............. -PAGTO.POR SERV.PREST.NO PERÍODO DE 21/11 A20/12/2014................... -PAGTO.REF.ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO DO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2014... 195.480,00
09/02/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 195.480,00
10/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.A 01 PARCELA DO VALOR DO EMPENHO Nº120/2015) CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493 30.000,00
13/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 120/2015 - REF. NFS nº018. CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493 30.000,00
TOTAL 195.480,00 195.480,00 60.000,00
SALDO A PAGAR 135.480,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.