Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1101
0,00
383,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1101
383,46
02/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1101
383,46
03/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2015
OI S.A. - 8968
383,46
TOTAL
383,46
383,46
383,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.