Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1223 |
Data de lançamento: |
03/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 03/03/2015.... |
0,00 |
1.190,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 03/03/2015.... |
1.190,84 |
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03/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 03/03/2015.... |
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1.190,84 |
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03/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2015
FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL - 9457 |
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1.190,84 |
TOTAL |
1.190,84 |
1.190,84 |
1.190,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.