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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 PARA SER UTILIZADO DE NA MOTONIVELADORA,LOTADA NA SEC.MUN. DE OBRAS............................... 1.400,00 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 PARA SER UTILIZADO DE NA MOTONIVELADORA,LOTADA NA SEC.MUN. DE OBRAS............................... 5.600,00
03/03/2015 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 PARA SER UTILIZADO DE NA MOTONIVELADORA,LOTADA NA SEC.MUN. DE OBRAS............................... 5.600,00
03/03/2015 LANÇAMENTO INCORRETO NO SISTEMA -5.600,00
12/03/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA ( DANFE Nº440 SÉRIE 001). 5.600,00
03/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2015 BARBARA MARCELA DA SILVA - ME - 11443 5.600,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.