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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1237 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO DA PARCELA N°155,REFERENTE AO CONTRATO N°122.252-16,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......................... 0,00 4.284,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 AMORTIZAÇÃO DA PARCELA N°155,REFERENTE AO CONTRATO N°122.252-16,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......................... 4.284,85
03/03/2015 LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA N°155,REFERENTE AO CONTRATO N°122.252-16,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......................... 4.284,85
05/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 4.284,85
TOTAL 4.284,85 4.284,85 4.284,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.