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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1308 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR........ .................................... OBS:CONFORME RELAÇAO DE ITENS DESCRIMINADOS NO MAPA EM ANEXO AO EMPENHO................................................................. -TODOS OS PNEUS DEVEM SER ENTREGUES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL... 10.140,00 10.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR........ .................................... OBS:CONFORME RELAÇAO DE ITENS DESCRIMINADOS NO MAPA EM ANEXO AO EMPENHO................................................................. -TODOS OS PNEUS DEVEM SER ENTREGUES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL... 10.140,00
13/04/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E.W.CUNHA. 2.360,00
03/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1308/2015,PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CONFORME CC-037/2015. JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771 2.360,00
03/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.300,00
03/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1308/2015 - CONFORME DANFE Nº008.456.669 JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771 2.300,00
24/09/2015 MOTIVO: ANULAÇÃO A PEDIDO DO SR.DORLI,DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO. -5.480,00
TOTAL 4.660,00 4.660,00 4.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.