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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1368 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 PLACA IKZ 9996 E CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215 BASCULANTE PLACA ILA 0147,QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.RELAÇÃO EM ANEXO............................ 0,00 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 PLACA IKZ 9996 E CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215 BASCULANTE PLACA ILA 0147,QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.RELAÇÃO EM ANEXO............................ 255,00
14/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 255,00
25/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 255,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.