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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1394 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA RESIDENCIA DA SRª. SOLANGE LOPES VIEIRA, RESIDENTE A TRAVESSA SANTANA Nº.158, POR TRATAR-SE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PARECER DO SERVIÇO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO AO PROCESSO............................ 0,00 204,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA RESIDENCIA DA SRª. SOLANGE LOPES VIEIRA, RESIDENTE A TRAVESSA SANTANA Nº.158, POR TRATAR-SE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PARECER DO SERVIÇO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO AO PROCESSO............................ 204,59
14/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 204,59
13/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 204,59
TOTAL 204,59 204,59 204,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.