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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1405 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:10 A 11/03/2015.. *PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 09/03/2015.......................... 180,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:10 A 11/03/2015.. *PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 09/03/2015.......................... 270,00
10/03/2015 LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 270,00
14/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2015 SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES - 11245 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.