AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL...............................................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
4.631,50
4.631,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL...............................................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
4.631,50
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
4.631,50
29/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001496/2015
EILTON ILDEMAR NEU - 3660
4.631,50
TOTAL
4.631,50
4.631,50
4.631,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.