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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1505 Data de lançamento: 13/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE E UBS E PSF INDÍGENA.................................................................................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO... 1.543,20 1.543,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE E UBS E PSF INDÍGENA.................................................................................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO... 1.543,20
16/04/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 1.502,40
16/04/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 40,80
23/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO. EMPENHO 1505/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DANFE Nº007.584.431 SÉRIE 890. COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 1.502,40
23/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO. EMPENHO 1505/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DANFE Nº007.584.516 SÉRIE 890. COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 40,80
TOTAL 1.543,20 1.543,20 1.543,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.