AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS........................
-CARTUCHO 901 COMPATÍVEL PRETO, 10 UNIDADES............................
-CARTUCHO 901 COMPATÍVEL COLOR, 05 UNIDADES............................
933,00
933,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS........................
-CARTUCHO 901 COMPATÍVEL PRETO, 10 UNIDADES............................
-CARTUCHO 901 COMPATÍVEL COLOR, 05 UNIDADES............................
933,00
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
933,00
11/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2015
EILTON ILDEMAR NEU - 3660
933,00
TOTAL
933,00
933,00
933,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.